Kursdetails

Mitarbeiterseminare

Sicherlich haben Sie ein Fachgebiet, einen Bereich, in dem Sie sich besonders gut auskennen, der Ihnen besonders viel Spaß macht. Sie wissen aber auch, dass oft ein Steuerrechtsgebiet in ein anderes greift. Für Ihre berufliche Karriere und für Ihre Mandanten ist es daher entscheidend, dass Sie in Ihrem Fachgebiet wirklich Spezialist sind, dass Sie sich aber auch auf anderen Steuerrechtsgebieten gut auskennen. Mit unseren Fortbildungskursen wird Ihnen beides gelingen. Unsere erfahrenen Dozenten haben Kurse für die verschiedenen Steuerrechtsgebiete konzipiert, durch die wir Sie zum einen in Ihrem Fachgebiet auf den aktuellsten Stand bringen. Zum anderen können Sie in anderen Fachgebieten aktuelles Grundwissen erlangen, um auch andere Steuerrechtsgebiete nicht aus den Augen zu verlieren. Im Fokus steht für uns: Wir bringen Sie anhand vieler praktischer Übungen auf den neuesten Stand der Rechtslage. Wir gehen mit Ihnen in die Tiefe oder geben Ihnen einen kompakten Überblick. Ganz so, wie es Ihren Anforderungen entspricht. Unsere Angebote stehen allen Weiterbildungsinteressierten offen.

Kennziffer: 2024-1-SN

Einkommensteuererklärung 2023 - Schwerin

Kursdauer: 22.01.2024 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Anmeldeschluss: 19.01.2024 15:30 Uhr

Bei unserem traditionellen Seminar zur Vorbereitung auf die Erstellung der Einkommensteuer- erklärungen stehen auch in diesem Veranlagungsjahr zahlreiche aktuelle Gesetzesänderungen,
die (Fort-)Entwicklung der Rechtsprechung sowie neue Verwaltungsanweisungen im Mittelpunkt.
Die Themen sind – wie gewohnt – nach ihrer Bedeutung für die tägliche Praxis gewichtet und anschaulich mit Praxisfällen und Schaubildern dargestellt.

Zum Nachschlagen dient eine umfangreiche Arbeitsunterlage in der bewährten Form.

Die Seminarinhalte werden jeweils um die aktuellen Änderungen bis zum Beginn des jeweiligen Seminars ergänzt.

Themenschwerpunkte:

I. Einkommensteuererklärung 2023 im Überblick

  • Zahlen zur ESt-Veranlagung 2023
  • Verfahrensrecht (Abgabefristen, Verzinsung, nachträgliche Zinsbescheide und Folgen für die Veranlagung 2023)
  • Gesetzesänderungen mit Wirkung ab dem VZ 2023 und Ausblick auf den VZ 2024 (u. a. Wachstumschancengesetz, Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) und ertragsteuerliche Aspekte)
  • Meldungen für 2023 nach dem Plattformen-Steuertransparenzgesetz – Was wird gemeldet? Welche Folgen ergeben sich für die Veranlagung?
  • Blick in die neuen Erklärungsvordrucke 2023

II. Unternehmensbereich (u. a.)

  • Blick in die Anlage EÜR – Vordruckänderungen im Überblick
  • Abgrenzung von Einkunftsarten – Update
  • PV-Anlagen: BMF-Schreiben und aktuelle Anwendungsfragen; Exkurs: Nullsteuersatz und Entnahme von Altanlagen und Ertragsteuerrecht
  • Abschreibungsfragen (Neuregelungen ab VZ 2023)
  • Update zu Betriebseinnahmen und -ausgaben: neue BA-Pauschalen; Zeitpunkt der Vereinnahmung/Jahreswechsel (FG-Rechtsprechung); erweiterter Schuldzinsenabzug (§ 4 Abs. 4a EStG); Corona-Hilfen und § 34 EStG; RAP und Abzinsungsverbot für unverzinsliche Verbindlichkeiten
  • Betriebsaufgabe/-veräußerung: Aufgabezeitpunkt; Sofort-/Zuflussbesteuerung (Wahlrecht); dauernde Berufsunfähigkeit
  • Grundsätzliches zur Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 17 EStG): u. a. verdeckte Einlage, Teilentgeltlichkeit

III. Arbeitnehmerbereich (u. a.)

  • Arbeitslohnkorrektur in der Veranlagung – Vordruckänderung
  • Update Geschäftswagen/Dienstwagen (Anscheinsbeweis Privatnutzung; Fahrtenbuch; Gesamtkostennachweis laut BFH; E-Fahrzeug und spätere Nutzungsänderung)
  • Doppelte Haushaltsführung (Rechtsprechungs-Update)
  • Update zu „Erste Tätigkeitsstätte“
  • Entfernungspauschale
  • Häusliches Arbeitszimmer/Häusliches Arbeiten (neue Rechtslage 2023 und Blick in das BMF-Schreiben) 
  • Sonstiges (u. a. Anwendungsfragen zur Fünftelungsregelung in der Veranlagung)

IV. Einkünfte aus Kapitalvermögen/Abgeltungsteuer (u. a.)

  • Sparerpauschbetragserhöhung (Freistellungsaufträge, erhöhte Zinserträge und Günstigerprüfung)
  • Gesetzesänderung zur Verlustverrechnung (§ 20 Abs. 6 S. 3 EStG)
  • aktuelle Einzelfragen: Bonuszinsen; Alt-Lebensversicherungen; Aufteilung Kaufpreisraten; BFH zu Schuldzinsen und WK-Abzug; Abgeltungsteuer vs. individuelle Besteuerung

V. Rund ums Haus

  • Einnahmeerfassung: Stromtrassenentschädigung
  • Einkunftserzielungsabsicht bei mehreren Grundstücken
  • Vorlage von Mietverträgen
  • Abschreibungsfragen: Kaufpreisaufteilung
  • Folgen der Gesetzesänderung zu Gebäude-AfA-Sätzen; Sonder-AfA § 7b EStG; verkürzte Gebäudenutzungsdauer; anschaffungsnahe Aufwendungen
  • Sonstiges: Instandhaltungsrücklage; Angehörigendarlehen; Zurechnung von Einkünften (Gestaltungsmöglichkeiten)

VI. Sonstige Einkünfte

  • Neues zur Rentenbesteuerung (inkl. Gesetzesänderung)
  • Rentenerhöhung und Gefahr durch Überschreitung des Grundfreibetrages steuerfreier Grundrentenzuschlag
  • BFH zum Rentenbeginn und zur Mütterrente
  • EPP für Rentner (Erstattungen und evtl. Rückzahlungen in 2023)
  • Private Veräußerungsgeschäfte – Rechtsprechungs-Update
  • Kryptowährungen (Rechtsprechung/Angabenprüfung durch Finanzverwaltung)
  • Gas- und Wärmepreisbremse in der Veranlagung 2023

VII. Sonderausgaben

  • BMF zum Versorgungsausgleich
  • Aktuelles zum Realsplitting (u. a. Wohnungsüberlassung an getrennt lebenden Ehegatten; Übernahme von Zins- und Tilgungsleistungen)
  • Vorsorgeaufwendungen: Werte 2023; Gesetzesänderung
  • Änderungen in der Pflegeversicherung und Folgewirkung auf die Veranlagung Vorsorgeaufwand (Ausland und internationale Organisationen)
  • Einzelfragen zum Verlustabzug nach § 10d EStG

VIII. Außergewöhnliche Belastungen (u. a.)

  • Haushaltsersparnis und erhöhter Grundfreibetrag
  • zumutbare Belastung auf dem Prüfstand
  • aktuelle Rechtsprechung
  • Unterhaltsaufwand: Werte 2023; Haushaltszugehörigkeit; Neues zur Ermittlung der Einkünfte und Bezüge und des Vermögens; Unterhaltsleistungen der Kinder zu Gunsten der Eltern am Praxisfall

IX. Familie im Einkommensteuerrecht (u. a.)

  • Rechtsprechung zur Änderung des Veranlagungswahlrechts
  • Kindergeld und Kinderfreibeträge (einheitliches Kindergeld; Wegfall Kinderbonus)
  • Sonstiges: Haushaltszugehörigkeit; Rechtsprechung zu Weiterbildungsfällen; DAKG 2023;
  • Ausbildungskosten: Werbungskosten oder Sonderausgaben?
  • Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (Haushaltszugehörigkeit, Flüchtlingsaufnahme)
  • Kinderbetreuungskosten und getrenntlebende Elternteile

X. Sonstiges

  • Update zu § 35a EStG, u. a. Hausnotruf, Photovoltaikanlagen, Handwerkerleistungen, die vom Mieter getragen werden
  • Aktuelle Entwicklungen zu § 35c EStG, PV-Anlagen auf dem Privathaus und §§ 35a bzw. 35c EStG


Eine kostenfreie Abmeldung ist bis eine Woche (5 Werktage) vor Seminarbeginn möglich. Bei Nichtteilnahme werden 50% der Teilnahmegebühr erhoben, es sei denn, es wird ein Ersatzteilnehmer gemeldet. Das Bildungsinstitut ist berechtigt, das Seminar bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl abzusagen.

Ort: Courtyard by Marriott Schwerin
Zum Schulacker 1
19061 Schwerin
Karte

Ihre Dozenten: Markus Perschon

Preis p.P.: 245,00 €