Kursdetails
Mitarbeiterseminare
Sicherlich haben Sie ein Fachgebiet, einen Bereich, in dem Sie sich besonders gut auskennen, der Ihnen besonders viel Spaß macht. Sie wissen aber auch, dass oft ein Steuerrechtsgebiet in ein anderes greift. Für Ihre berufliche Karriere und für Ihre Mandanten ist es daher entscheidend, dass Sie in Ihrem Fachgebiet wirklich Spezialist sind, dass Sie sich aber auch auf anderen Steuerrechtsgebieten gut auskennen. Mit unseren Fortbildungskursen wird Ihnen beides gelingen. Unsere erfahrenen Dozenten haben Kurse für die verschiedenen Steuerrechtsgebiete konzipiert, durch die wir Sie zum einen in Ihrem Fachgebiet auf den aktuellsten Stand bringen. Zum anderen können Sie in anderen Fachgebieten aktuelles Grundwissen erlangen, um auch andere Steuerrechtsgebiete nicht aus den Augen zu verlieren. Im Fokus steht für uns: Wir bringen Sie anhand vieler praktischer Übungen auf den neuesten Stand der Rechtslage. Wir gehen mit Ihnen in die Tiefe oder geben Ihnen einen kompakten Überblick. Ganz so, wie es Ihren Anforderungen entspricht. Unsere Angebote stehen allen Weiterbildungsinteressierten offen.
Abgabenordnung für Praktiker - Seminar aus aktuellem Anlass verschoben
Anmeldeschluss: 14.04.2020 12:00 Uhr
Können Steuerbescheide rechtswidrig sein obwohl diese inhaltlich richtig sind? Kann ein Einspruch kann auch außerhalb der Einspruchsfrist zulässig sein? Mit der Kenntnis der wichtigsten Vorschriften der Abgabenordnung können Sie diese und andere Problemstellungen lösen und die Rechte der Mandanten gegenüber dem Finanzamt wahren. Eine gute Grundkenntnis der Abgabenordnung ist daher für den Umgang mit dem Finanzamt in der beruflichen Praxis unerlässlich. Diese Fortbildungsveranstaltung soll dazu beitragen, die wichtigsten Grundlagen der Abgabenordnung auf aktuellem Rechtsstand umfassend kennenzulernen. Die Veranstaltung eignet sich auch für Teilnehmer die ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet auffrischen möchten. Anhand von Beispielsfällen werden die jeweiligen Themen veranschaulicht und die Systematik der Abgabenordnung unter Einbeziehung des AO-Anwendungserlasses dargestellt.
Schwerpunkte dieses Seminars sind das Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren, die Änderungsvorschriften und das Feststellungsverfahren. Praxisrelevante Änderungen aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens werden ebenfalls besprochen. Die Teilnehmer erhalten umfassende Arbeitsunterlagen, die auch nach Abschluss des Seminars als wertvolle Arbeitshilfe dienen.
I. VON DER STEUERERKLÄRUNG BIS ZUM STEUERBESCHEID
- Abgabe von Steuererklärungen
- Verspätungszuschlag
- Zwangsgeld
- Festsetzungsfrist/Ablaufhemmung
- Vorbehalt der Nachprüfung
- Vorläufige Steuerfestsetzung
- Bekanntgabe von Steuerbescheiden
- Bekanntgabemängel
II. AUßERGERICHTLICHES RECHTSBEHELFSVERFAHREN
- Zulässigkeit
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
- Begründetheit
- Einspruchsentscheidung
- Bindungswirkung anderer Verwaltungsakte
- Aussetzung der Vollziehung
III. ÄNDERUNGSVORSCHRIFTEN
- Schlichte Änderung
- Offenbare Unrichtigkeit
- Neue Tatsachen
- Grundlagenbescheide
- Rückwirkendes Ereignis
- Berücksichtigung materieller Fehler
IV. GESONDERTE UND EINHEITLICHE FESTSTELLUNG VON BESTEUERUNGSGRUNDLAGEN
- Ablauf und Verfahrensvorschriften
V. ERHEBUNGSVERFAHREN IM ÜBERBLICK
- Fälligkeit
- Stundung
- Verzinsung
- Säumniszuschläge
Arbeitsmittel:
Bitte bringen Sie folgende Arbeitsmittel mit:
AO und AEAO, (Anwendungserlass zur Abgabenordnung) sowie das EStG in der aktuellen und voll-ständigen Fassung und einen Taschenrechner.
Termin:
15.04.2020 von 10.00 – ca. 17.00 Uhr
16.04.2020 von 09.00 – ca. 17.00 Uhr
Eine kostenfreie Abmeldung ist bis eine Woche (5 Werktage) vor Seminarbeginn möglich. Bei Nichtteilnahme werden 50% der Teilnahmegebühr erhoben, es sei denn, es wird ein Ersatzteilnehmer gemeldet. Das Bildungsinstitut ist berechtigt, das Seminar bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl abzusagen.
Ort:
Ihre Dozenten: Meike Hass'l
Aus aktuellem Anlass wird das Seminar auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.